朴老师,请问上个月对方给开了个发票,当月又红冲用另一家公司开了同样金额的蓝字发票,但是我认证的时候认证了被红冲的那张,我现在怎么处理啊,之前的进项税额转出,然后这个月重新认证改了之后的?
问题已解决
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#实务#
84785000 | 提问时间:09/29 10:13
同学你好
可以这样处理:
一、将已认证的被红冲发票做进项税额转出
计算转出的进项税额:确定被红冲发票上的进项税额金额。
账务处理:
借:原材料 / 库存商品等(根据发票对应项目)(红字)
贷:应付账款等(红字)
应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
二、对新开具的蓝字发票进行认证和账务处理
在增值税发票综合服务平台上对新的蓝字发票进行认证。
账务处理:
借:原材料 / 库存商品等
应交税费 —— 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款等
09/29 10:15
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