8.2号 收到大部分货款,借:银行存款 1000贷:预收账款 1000 ,8.31号发货,9.2号给对方开票,还有一点尾款没收到,借:预收账款 1000 应收帐款100 贷:主营业务收入 应交税费-销项,这样做分录对吗?
问题已解决
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#实务#
84784958 | 提问时间:2024 09/25 11:24
你好是的,这样是没问题的。
2024 09/25 11:25
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