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#实务#
我们销售废纸管8万6 我给他开发票了 ,借:应收帐款 贷:其他业务收入 税(销) 我们还有款没付给他们说抵充货款,我们还有8万8的款未付,那抵充货款的分录怎么做呀?
84785040 | 提问时间:09/24 14:55
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个借应付账款贷应收账款就好了。
09/24 14:56
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