有一笔运输费实际支付发生4100,对方开票专票4300,这个入账200差异入应付账款了,后期不会有往来了应该怎么平比较好?
问题已解决
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#实务#
84785045 | 提问时间:2024 09/23 15:35
这200差异可调整为管理费用-待处理,或作为预估利润计入,避免长期挂账。如有审计,需解释原因。
2024 09/23 15:37
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