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#实务#
有一笔运输费实际支付发生4100,对方开票专票4300,这个入账200差异入应付账款了,后期不会有往来了应该怎么平比较好?
84785045 | 提问时间:09/23 15:35
堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
这200差异可调整为管理费用-待处理,或作为预估利润计入,避免长期挂账。如有审计,需解释原因。
09/23 15:37
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