老师请假下我7月份收到5月份发票,在5月份是不知道有这个业务的,员工7月份才拿出5月份的餐饮发票来报账,我在7月份是不是这样记账呢
借 销售费用 业务招待费
贷 XX支付
问题已解决
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84785000 | 提问时间:2024 09/23 13:27
如果是7月实际发生的业务,应按实际业务类型记账。如果是5月的费用,应先确认是否合规。若合规,可调整前期账目,将费用计入5月相应科目,如业务招待费,借记业务招待费,贷记银行存款或应付账款。记得做相应的会计分录调整。
2024 09/23 13:30
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