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#实务#
我去年亏损了,汇算清缴的时候,我想补缴些企业所得税,那我该在汇算清缴中调哪张表呢?
84784984 | 提问时间:2018 05/17 20:31
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
在A105000 纳税调整项目明细表进行调增处理,使企业所得税应纳税所得额是正数,就会补交企业所得税
2018 05/17 20:32
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