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#建筑#
你好,老师。有个问题,公司有一笔应收回的履约保证金。支付的时候做的:借:应收账款,贷:银行存款。在交接账本的时候,前会计做了一个调整余额:借:应收账款,贷:应收账款。把这笔应收账款调整了。现在收到了这笔款,我要调整前会计调整的凭证:借做应收账款,贷做什么呀?
84784992 | 提问时间:09/21 16:41
小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
收到款项时,应冲销前会计调整的凭证,操作如下:借:银行存款,贷:应收账款。这样就完成了款项的正确记录和调整。
09/21 16:44
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