8去补交了去年的增值税 8月怎么做分录了 去更正了报表进项税转出了1块 补交1块钱
问题已解决
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#实务#
84784990 | 提问时间:09/12 19:20
8 月份进行以下账务处理:
一、进项税转出调整
先冲减错误的进项税记录
借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额) -1
贷:相关科目(比如原材料、库存商品等,具体根据业务确定) -1
记录进项税转出
借:相关科目(比如原材料、库存商品等,具体根据业务确定) 1
贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税转出) 1
二、补交增值税
补交去年增值税
借:应交税费 —— 未交增值税 1
贷:银行存款 1
09/12 19:22
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