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#实务#
8去补交了去年的增值税 8月怎么做分录了 去更正了报表进项税转出了1块 补交1块钱
84784990 | 提问时间:09/12 19:20
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
8 月份进行以下账务处理: 一、进项税转出调整 先冲减错误的进项税记录 借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额) -1 贷:相关科目(比如原材料、库存商品等,具体根据业务确定) -1 记录进项税转出 借:相关科目(比如原材料、库存商品等,具体根据业务确定) 1 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税转出) 1 二、补交增值税 补交去年增值税 借:应交税费 —— 未交增值税 1 贷:银行存款 1
09/12 19:22
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