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#实务#
老师 公司7月所属期产生增值税 没钱交税欠税 8月所属期认证发票申报后 留抵税额大于欠税 申请了留抵税额抵欠。 已审批通过 并取得税局下发的留抵抵欠通知。请教老师 税局的抵欠通知中的抵欠额如何填增值税申报表填在哪里 填在几月所属期的申报表里 请做过此业务的老师指教
84785030 | 提问时间:2024 09/10 14:03
小愛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,如果在9月申报8月时抵的,那么在10月身边9月的时候填报
2024 09/10 14:14
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