本月收到的专票,因本月没有收入,本月暂不确认成本,这样的话我税务系统那里抵扣的就不选,然后做账还要把这部分税额显示吗?本月应该怎么做账,等到有收入的那个月,又要怎么做账?可以具体说下分录吗
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:09/09 09:29
本月做账计入应交税费-待认证进项,
待认证转认证
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-待认证进项
09/09 09:30
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