老师,公司员工给公司垫钱买东西或者服务,5月开的票,7月才拿票来报销,这种怎么做账?
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84784967 | 提问时间:2024 09/06 13:37
公司员工垫款后,5月开票,7月报销,做账时先确认费用,借记“管理费用”,贷记“其他应收款”。次月再借记“其他应收款”,贷记“银行存款”或“现金”。这样既合规又清晰。
2024 09/06 13:40
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