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#实务#
老师,我们4月收了一笔1000元业务费做了预收账款,开发票后确认了收入并计税,当月退款了,冲减预收账款,这个月开了红冲发票,请问红冲的发票要冲减收入吗,怎么做账呢?
84785014 | 提问时间:2024 09/04 17:32
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
红冲的发票需要冲减收入。具体账务处理如下: 4 月收到预收账款时: 借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000 开发票确认收入并计税: 借:预收账款 1000 贷:主营业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 4 月退款冲减预收账款: 借:预收账款 1000 贷:银行存款 1000 本月开红冲发票冲减收入: 借:主营业务收入(红冲确认收入的金额) 应交税费 — 应交增值税(销项税额)(红冲确认的税额) 贷:预收账款(红冲原确认收入对应的预收账款金额)。
2024 09/04 17:33
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