问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
你好老师,请问6月新建账期初数据漏记了3月其他应付款50000,这个现在账上需要怎么处理啊?
84785034 | 提问时间:08/26 19:42
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个借利润分配-未分配利润,贷其他应付款
08/26 19:43
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取