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#实务#
建筑行业,我本次应收款40万,开票40万,因为甲方没钱支付所以抵的房给我,价值40万,现在账务处理应该怎么做呢?
84784985 | 提问时间:08/26 08:46
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,针对把房抵给你们,分录是 借:固定资产,贷:应收账款 
08/26 08:47
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