你好老师,调整1-7月社保交费需要补交,单位部分列入成本,个人部分补交差额直接坐到其他应收款吗?后期让离职员工把需要补交的部分转入到单位公户,在职人员是直接做账冲平就可以了吗?
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:08/19 11:26
您好,对的,这个是其他应付款后,然后直接红冲平
08/19 11:26
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