老师,请问我们把电费转给法人,是不是应该做借其他应收款,贷银行存款,那电费发票收到了怎么做账了?是不是做借管理费用电费,贷其他应收款?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784981 | 提问时间:08/19 09:56
您的前半部分账务处理是正确的。
当把电费转给法人时,确实是:借:其他应收款 贷:银行存款
当收到电费发票时,您的账务处理“借:管理费用 - 电费 贷:其他应收款”也是正确的。这样就完成了整个电费支付和费用入账的流程。
08/19 09:57
相关问答
查看更多 下载APP,拍照搜题秒出结果