我公司是装修公司,材料及电器有供应商提供,我们先用月底给他们结账,那么收到材料是,借原材料,贷应付账款,结账时,借应付账款贷银行存款,结算后他们给我们开票怎么写分录呢
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784988 | 提问时间:2024 08/17 20:48
您好,冲回第一个暂估入库的分录,做按发票做一个正数金额的分录,一正一负是2个分录
2024 08/17 20:50
相关问答
查看更多最新问答
查看更多