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#实务#
收到供应商发票没有入账。现在收到对方寄来的对账函。这种情况属于数据核对无误?如果是数据不符,怎么写说明?
84785043 | 提问时间:08/15 17:02
桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
这种情况不属于数据核对无误。如果数据不符,您可以按照以下方式写说明: 尊敬的[供应商名称]: 关于贵方发来的对账函,经过我方仔细核对,发现存在以下不符之处: 1. 发票号码为[具体发票号码]的发票,我方尚未入账。原因是[详细说明未入账的原因,如尚未收到货物、发票信息有误等]。 2. 涉及的交易金额[具体金额],在我方的记录中与贵方存在差异。我方记录的金额为[我方记录的金额],差异原因在于[说明差异产生的具体原因,如记账时间不同、计算方式不同等]。 为了确保双方账目清晰准确,烦请贵方进一步核实并与我方沟通协调,以解决这些差异。 感谢贵方的理解与支持! [您的公司名称] [具体日期] 以上说明仅供参考,您可以根据实际情况进行调整和补充。
08/15 17:04
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