你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
问题已解决
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#实务#
84784964 | 提问时间:08/14 17:27
你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗?
应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的
08/14 17:28
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