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#实务#
老师 去年供应商开给我们公司的发票,今年发现错误,去年本公司已经抵扣,今年对方红冲后重新开了新的发票进来,今年的发票金额不去年又多了几万,请问老师我今年的账务处理怎么做?
84784986 | 提问时间:08/13 09:06
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出 借库存商品 应交税费应交增值税进项。 贷应付账款 之前结转了成本吗?
08/13 09:07
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