老师 进项税-5月留底的、5月待认证的、6月的、7月的。7月算增值税的时后这些之前做过凭证的,还需要在记一遍。如果写 那应该怎么写凭证啊
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784972 | 提问时间:08/12 07:35
您好,我们之前记在侍认证的,要在本月写一个总的金额,分录是
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
以前月不用这些进项时:先做到 借:应交税费-待认证进项税额,
08/12 07:37
相关问答
查看更多最新问答
查看更多