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#实务#
老师 进项税-5月留底的、5月待认证的、6月的、7月的。7月算增值税的时后这些之前做过凭证的,还需要在记一遍。如果写 那应该怎么写凭证啊
84784972 | 提问时间:08/12 07:35
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们之前记在侍认证的,要在本月写一个总的金额,分录是 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 以前月不用这些进项时:先做到 借:应交税费-待认证进项税额,
08/12 07:37
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