老师,我企业是一般纳税人,生产制造业,代加工企业。4月收到原料1万元,已暂估入库;5月份收到原料2.3万,已暂估入库。6月的时候收到这些原料专用发票,发票包括4至5月的暂估入库和未到库的原料。这怎么做账,老师?
问题已解决
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#实务#
84784955 | 提问时间:2024 08/10 15:54
同学,你好
4,5月
借:原材料
贷:应付账款-暂估
6月
借:原材料 -3.3
贷:应付账款-暂估 -3.3
借:原材料 3.3
贷:应付账款 3.3
2024 08/10 15:55
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