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#实务#
老师,我们进项转票很多,但现在销项很少,未抵扣的进项税怎么做账呢
84784976 | 提问时间:08/09 08:17
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
08/09 08:18
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