老师好,
1.之前收到一小部分货物,暂估运费的分录是,借库存商品30,贷应付账款-应付暂估30,现在收到所有货物和运费发票了,运费发票金额大于暂估金额,之前做到预付账款里了,我现在红冲分录,借库存商品-30,贷应付暂估-30,然后直接做运费分录借库存商品1000,贷预付账款1000,这样做对吗,老师?
2.老师,我之前用的是应付暂估科目,现在红冲后用预付账款了,这样可以吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785018 | 提问时间:08/08 17:22
您好,您好分录很专业呀,就是红冲之前的,再按发票金额做正数分录,
2.红冲后用预付账款,可以的
08/08 17:24
相关问答
查看更多最新问答
查看更多