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#实务#
老师,公司6月有一张销售发票金额是190万,7月又红冲了这张发票,请问,现在8月申报增值税的时候,怎样填报申报表呢?红冲的发票的税额会自动成为留底税吗?申报表是在哪里填数据呢?
84784973 | 提问时间:08/07 08:41
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接就是7月蓝字发票收入扣除红冲后的销售收入填报
08/07 08:42
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