问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师 员工聚餐给他们转了1000 我入账入的1000,但是最后花了800.而且是退到我微信了,这些正确的我该怎么做账?怎么写分录?
84784977 | 提问时间:08/06 10:47
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:管理费用-福利费800 库存现金200 贷:其他应收款1000
08/06 10:48
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取