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#实务#
老师你好,我们取得的7月份的1张发票,8月份申报增值税时,此张发票已认证抵扣,但是对方说开错了,需要红冲发票,如果对方8月份红冲发票,我们需要将已认证抵扣的发票进项税额转出是吗?老师
84784952 | 提问时间:08/06 10:44
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对,这个是需要进项税额转出的
08/06 10:44
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