老师,员工预借备用金会计分录
借:其他应收款 3000
贷:库存现金 3000
2.报销时
借:管理费用 1000
贷:其他应收款 1000
如果我要在现金日记账提现已用了1000元
该怎么做,是不是这样做:管理费用 1000
贷:现金 1000
借:现金 1000
贷:其他应收款 1000
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785007 | 提问时间:2024 08/06 08:25
您好,直接 借:管理费用 1000 贷:其他应收款 1000。这是暂估的,按权责发生制记账的,发票来了报销时,把这个分录冲回,再按发票金额来做分录
2024 08/06 08:27
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