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#实务#
公司从这个月开始建内账,之前的没有建内账,就想把以前的银行余额给他倒腾过来,但是以前的只有一个余额。没有说是归集到谁身上,这个我怎么处理呢,我期初建账的时候我如何进行建账呢
84784980 | 提问时间:08/05 15:32
桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,结账很简单,有什么数据就借什么数据就可以了,建起来以后在这个账套里面处理的就是有发票和没发票的数据都放进来,结账很简单,有什么数据就建什么数据就可以了,建起来以后在这个账套里面处理的就是有发票和没发票的数据都放进来,这样子方便公司内部核算
08/05 15:33
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