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#中级职称#
老师,内部交易在合并报表中,当年的处理为: 借:营业收入2000 贷:营业成本2000 借:营业成本240 贷:存货240(未出售部分) 在下一年未出售部分全部出售,怎么在合并报表上处理? 我认为是: 借:未分配利润——年初240 贷:存货240 借:存货240 贷:营业成本240 可是答案是: 借:未分配利润——年初240 贷:营业成本240 将两个分录合并了,如果我不合并,按照我上面的做法处理,是否正确?
84784967 | 提问时间:07/31 21:59
Jack老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,CMA,经济师,税务师,初级会计师
您好,不合并也是正确的。
07/31 22:40
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