老师,税务局要求这个月我们冲红去年开的某个人的收购发票,在这个月重新开收购票进项抵扣,这个票几乎从去年四月份到今年三月份期间都开过,也抵扣进项税了!这个申报表怎么调整更改,我需要之前每个月都把申报表更改么?这个7的账务处理怎么做!需要调整的申报表我是要在7月就调整好,还是在8月15之前调整好申报呢?
问题已解决
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#实务#
84784957 | 提问时间:07/28 11:53
不用改之前的,这个月红冲就计入进项税额转出就可以了
07/28 11:55
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