当月开出发票后,当月就收到汇款的业务,一般怎么处理呢?
是先按照开票金额确认收入,挂应收账款,再冲应收账款?还是直接合并到一起:借银行存款,贷主营收入,而不通过应收账款过渡呢?
实务中,哪种处理方式比较好呢?
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84784950 | 提问时间:07/25 10:28
你好,个人建议是先计入应收账款,然后做收款分录
(看个人处理方式,没有统一标准的 )
07/25 10:29
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