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#实务#
老师,这个申报表中划线的两个数据差额记什么科目?上期留底数和免抵退税额的差是不是抵扣了本期应交增值税?
84785032 | 提问时间:07/22 18:19
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的 借应交税费--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷应交税费--应交增值税(出口退税)
07/22 18:21
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