老师,一般纳税人销售材料公司,由于2023年只有销,没有进,2024年3月预警了,2023年暂估了成本173万,2024年就开始补发票回来,2024补回来的发票是放在2023年里面,还是入账在2024年凭证里面,借:暂估 贷:应付**
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:07/18 18:29
做到2024年,红冲之前的借应付账款,贷利润分配未分配利润,
再做发票的借利润分配未分配利润贷应付账款。
07/18 18:29
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