请问老师,如果有一笔办公费分开两次付,第一次在3月,第二次在5月,发票是5月份把两次金额开在一起了,那么3月份是不是只能做流水分录,就是借:其他应付款—张三6000,贷:银行存款6000,等到五月份再做费用,借:管理费用办公费8690,贷:其他应付款—张三6000 银行存款2690,分录对不对?
问题已解决
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#实务#
84785018 | 提问时间:07/18 14:09
您好,不是的,成本费用是权责发生制,在3月就用了 借:管理费用-办公费 贷:他应付款—张三,发票来了再把这个分录红冲,按发票金额来做分录,这个的利润表才是真实的,不看发票看业务的
07/18 14:11
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