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#实务#
我公司购入一批配件,取得进项发票,计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,本月进项税额大于销项税额,月末需要将应交税费-应交增值税-待认证进项税额转入应交税费-应交增值税-进项税额吗?
84784949 | 提问时间:07/17 15:02
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
以后认证抵扣了才做那个账
07/17 15:02
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