老师,我公司之前一个月开出大量的票,但实际库存很少,为了少交税,就暂估了几百万库存,现在想补税,怎么做账务处理?会计分录怎么做才能把暂估的库存消化掉?
问题已解决
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84784993 | 提问时间:07/16 12:44
你好,这些发票什么时间到,
有发票的这一部分,你先暂估着,后期发票到了,你再调整就行。发票到了,你红冲暂估的再做发票的。
07/16 12:47
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