小规模纳税人季度开了10万元的专票3%,因前期开票有误又红冲了49000元的1%专票。请问申报增值税申报表时如何申报?
问题已解决
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84785020 | 提问时间:07/14 09:43
你开的是10万的专票3%,然后红冲的时候红冲了49000的1%,是这个意思吗?
如果售卖的都是不含税的销售额,第一行和第二行填写10万减49000
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写-49000×2%。
07/14 09:48
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