老师好,请问待认证抵扣进项税额,在做账时原始凭证后面放一张,进项存根联是在认证月份放,还是在待认证抵扣时与已认证抵扣的存根联放一起?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784977 | 提问时间:07/13 22:56
您好,放在 待认证抵扣进项税额 这个分录后面,因为实际抵扣月,我们是一个分录把所有本月勾选 的进项做分录的
先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
07/13 23:05
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 6天前