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#实务#
老师好,请问待认证抵扣进项税额,在做账时原始凭证后面放一张,进项存根联是在认证月份放,还是在待认证抵扣时与已认证抵扣的存根联放一起?
84784977 | 提问时间:07/13 22:56
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,放在 待认证抵扣进项税额  这个分录后面,因为实际抵扣月,我们是一个分录把所有本月勾选 的进项做分录的 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  贷:应交税费-待认证进项税额  
07/13 23:05
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