五月份增值税报表由于填报错误,六月份做更正申报,导致五月份多交增值税80元,附加税五元,在税务局做了抵缴,抵缴六月份增值税款,财务上都是正确的,现在六月份的增值税报表应缴纳增值税,和实际要缴的增值税相差80元,附加税相差五元,请问还需要调六月份报表吗?我的账用调吗?
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84784991 | 提问时间:2024 07/12 12:31
你五月份的时候应交税费是一个借方余额,是不是
是的话在六月份直接只做六月份的业务,做上去就能抵扣,以后不需要单独做
2024 07/12 12:32
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