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#实务#
老师好!今年5月份员工开了2张专票报销了。今年7月发现这个费用应该是另外一个公司承担。员工就把这2张专票在7月份红冲了。我今天打算报6月份增值税,发现电子税务局有员工自己红冲的那两张发票。我6月份勾选的时候,那两张发票怎么处理呢?这两张发票5月份我已入账,但并没有勾选抵扣。
84784990 | 提问时间:07/10 14:44
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,没认证就不需要处理
07/10 14:46
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