老师 我们上个月收到一张进项发票数量开错了,但是我们入账是按照正确的数量跟单价入账的,这个月对方把错误的发票红冲了 开了正确的过来 如果我不动材料数量的账 只做进项税额转出 该怎么做分录呢
问题已解决
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#实务#
84784974 | 提问时间:2024 07/10 09:48
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-增值税-进项转出
2024 07/10 09:49
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