请问一下,税款这块,做账的时候借库存商品应交税费应交增值税进项税额贷记应付账款,开票借应收账款贷记主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税,月底的时候,做借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费应交增值税未交增值税。是这样做吗?
问题已解决
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#实务#
84784978 | 提问时间:07/07 15:48
您好,是这样的,就是进项销项结转后,这个差额是未交增值税
07/07 15:48
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