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#实务#
老师,我公司5月份取的进项发票当月就认证了,6月份开把这张发票方红冲后,又开了一张相同数额正数发票,,怎么做分录?纳税申报怎么处理(2张发票都认证吗?)
84785018 | 提问时间:07/04 09:28
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:进项税 贷:进项税转出 最后取得那个发票才正常做账
07/04 09:32
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