老师,我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了,上个月更正申报了,重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做?然后把之前缴纳的增值税申请退税了,而且税款已经到账了,这个分录怎么做?
问题已解决
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#实务#
84784986 | 提问时间:07/03 22:49
您好,分录就是跟税款走,交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行
退税 借:银行 贷:应交税费-未交增值税
07/03 22:57
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