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#建筑#
发现去年11月份,再做结转本月进销税额,少结转了进项税额,借:销项税额 贷:进项税额 贷:未交增值税,做这步时候进项结转少了,跨年了现在发现怎么做分录调整过来
84784961 | 提问时间:07/03 16:14
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 同时,调整未分配利润: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
07/03 16:18
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