建筑施工企业,6月份外地项目开票没有在6月跨区域预缴,而是今天7.1号跨区域预缴申报缴纳了税款所属期为6月,那在6月份只做开票相关的分录吗?预缴分录做到几月份?增值税申报的时候这个预缴应当填附表吗?
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84784972 | 提问时间:07/01 12:55
对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。
07/01 12:55
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