老师,去年开的发票,对方发票开票有误,现在红冲了,开了蓝色发票给我们,但是之前的进项已经抵扣了 5 万,还有 3 万没抵扣,一共开了 69 万 请问应该怎么写具体的分录
问题已解决
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#实务#
84785025 | 提问时间:07/01 08:25
借应付账款
贷利润分配未分配利润
应交税费,应交增值税进项转出5万,
应交税费待认证3万
借利润分配,未分配利润
应交税费,应交增值税进项5万
应交税费待认证,3万
贷应付账款
07/01 08:29
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