老师,去年开的发票,对方发票开票有误,现在红冲了,开了蓝色发票给我们,但是之前的进项已经抵扣了,请问应该怎么写具体的分录
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785025 | 提问时间:06/28 17:37
你好,去年做了成本费用的吗?如果是的话,
借应付账款
贷利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项转出。
借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项
贷应付账款。
06/28 17:38
相关问答
查看更多最新问答
查看更多