2月份收到2张专票已经抵扣,3月份产品有问题,退票退款了,就红冲发票了。4月份也就补了这2张发票的增值税和城建税,那么4月份该怎么做账呢?计提 借:应交税费-应交增值税 -转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税 ,缴纳,借:应交税费-未交增值税 贷 银行存款
计提,借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税
缴纳,借:应交税费-应交城建税 贷:银行存款,老师,对吗?
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84784958 | 提问时间:2024 06/28 10:15
您好,没错的,是这么做账的。
2024 06/28 10:16
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